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企业并购财务信息披露的内部审计优化研究
目录
企业并购财务信息披露的内部审计优化研究(1)................3
内容综述................................................3
1.1研究背景...............................................4
1.2研究意义...............................................4
1.3研究目的和方法.........................................5
企业并购财务信息披露现状分析............................6
2.1企业并购财务信息披露的现状.............................7
2.2企业并购财务信息披露存在的问题.........................8
内部审计在财务信息披露中的作用..........................9
3.1内部审计的定义和职能...................................9
3.2内部审计在财务信息披露中的重要性......................10
企业并购财务信息披露内部审计的优化策略.................11
4.1完善内部审计制度......................................11
4.2加强内部审计人员专业能力培训..........................13
4.3提高内部审计的独立性..................................13
4.4优化内部审计流程......................................14
内部审计优化对企业并购财务信息披露的影响...............15
5.1提高财务信息披露的准确性..............................16
5.2增强投资者信心........................................16
5.3降低企业并购风险......................................18
国内外企业并购财务信息披露内部审计优化案例分析.........18
6.1案例一................................................19
6.2案例二................................................20
研究结论...............................................21
7.1研究结论总结..........................................21
7.2研究局限与展望........................................22
企业并购财务信息披露的内部审计优化研究(2)...............23
一、内容概要..............................................23
1.1研究背景与意义........................................23
1.2文献综述..............................................24
1.3研究目标和内容........................................25
二、企业并购财务信息披露概述..............................26
2.1财务信息在企业并购中的作用............................27
2.2传统企业并购财务信息披露存在的问题....................27
三、企业并购财务信息披露的内部控制机制....................28
3.1内部控制的基本概念....................................29
3.2内部控制在企业并购财务信息披露中的应用................30
3.3建立健全内部控制机制的重要性..........................31
四、企业并购财务信息披露的外部审计环境....................33
4.1外部审计的作用及重要性................................33
4.2当前国内外企业并购
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