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采购内勤的岗位职责.docx

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采购内勤的岗位职责

采购内勤的岗位职责1

1、负责与采购专员、供应商的沟通,采购数据的跟踪统计;

2、与财务核对数据及货款的统计、跟踪;

3、供应商档案的归纳、整理,采购合同的备案;

4、采购部相关报表的汇总、整理、核对、发放;

5、做好各部门的协调,领导临时安排的其他工作。采购内勤的岗位职责2

1、家庭农场药品疫苗计划汇总整理、到货追踪、系统出入库操作、付款申请。

2、家庭农场相关的签呈、合同、盖章申请、付款等事项的对接和文件保管。

3、关注家庭农场系统数据的录入,汇总整理各类生产报表,汇报异常情况。

4、领导安排的其他工作。采购内勤的岗位职责3

1、服从部门负责人的工作调配;

2、重点做好库存管理,合理设定库存上下限,根据销售需要及时采购,提高商品满足率,库存周转达到考核要求;

3、每月做好返利登记工作,确保返利数据准确且即时到帐;及时确认每笔进货合同和每笔采购药品入库工作,确认每笔药品的采购成本和结算价格;

4、及时做好效期产品的催销及滞销产品的退货工作;

5、根据销售要求,有计划地引进新品种,重点客户必要时上门拜访,灵活运用公司政策;

6、每月对自己分管品种现有库存进行分析,并及时作出处理方案;

7、加强与销售人员沟通,提出优化流程等各种合理化建议,提供各种良好服务;

8、认真执行公司及部门考核制度,完成考核指标;

9、严格按照GSP要求,建立包括首营品种在内的全面供应商信息文档;

10、制定每周的工作计划,做好每月的工作总结,并及时上交,做好新品的整理、分析工作,逐步完善与新品有关的上游客户的登记备案工作,并分析、归类、传达新品的有关信息。采购内勤的岗位职责4

1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。

2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。

2-1做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;

2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;

2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。

3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。

3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;

3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

4、负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账并同时电子备份;

4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。

5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;

5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。

6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。

6-4将所付款项及时登记入账,电子备份。

6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。

7、负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;7-2将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;

7-3根据财务部的排款情况,打印付款通知书,经由公司相关

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