- 1、本文档共34页,其中可免费阅读11页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
国寿投资控股固定资产投资
内部审计制度
第一章总则
第一条为了规范国寿投资控股(以下简称国寿投资)
统固定资产投资内部审计内容、程序和方法,依据《内部审
计基础准则》及《内部审计实务指南》制订本制度。
第二条本制度所称固定资产投资包含建设项目、房地产
开发投资和和固定资产相关并符合相关要求金额更新改造项
目(以下统称建设项目),是指组织内部审计机构和人员
文档评论(0)