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第七章内部控制及其评估;导入案例;导入案例分析;本章学习目标;第一节内部控制的含义与目标;美国虚假财务报告全国委员会的赞助者委员会(COSO)对内部控制的定义是:内部控制是一个受董事会、管理人员和其他人员影响的过程,它的作用是为了合理地保证达到以下目标:①经营有效率和效果;②财务报告可靠;③遵守相应的法律和规章。
我国审计准则《了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》对内部控制的定义:内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律、法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。;二、内部控制的目标;三、内部控制的历史演变;四、内部控制的局限性;第二节内部控制的构成要素;控制环境
风险评估
控制活动
信息和沟通
监督;第三节内部控制的了解、
评估和测试;二、了解和评估内部控制
的基本步骤
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