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企业内部控制标准作业指导书
TOC\o1-2\h\u22269第一章内部控制概述 2
193571.1内部控制基本概念 2
120081.1.1内部控制的定义 2
230301.1.2内部控制的基本要素 2
206581.1.3保障企业合规性 3
247621.1.4提高经营效率 3
261.1.5保障资产安全 3
284171.1.6保证信息真实性 3
186621.1.7提升企业竞争力 3
241551.1.8优化企业治理结构 3
12222第二章内部控制环境 4
216971.1.9内部控制环境概述 4
283861.1.10内部控制环境建设内容 4
181681.1.11组织结构 5
177861.1.12权责分配 5
1810第三章风险评估与识别 5
221741.1.13概述 5
20351.1.14风险评估方法 5
156731.1.15风险识别 6
15411.1.16风险分类 6
25723第四章内部控制措施 7
16601.1.17设计原则 7
287971.1.18设计内容 7
271031.1.19控制措施实施 8
85001.1.20监督与评价 8
29618第五章信息与沟通 8
107421.1.21目标 8
308211.1.22信息系统建设 8
25781.1.23信息系统管理 9
112741.1.24目标 9
59711.1.25沟通机制 9
80231.1.26信息共享 10
12640第六章内部监督与评价 10
97171.1.27内部监督的定义与目的 10
34161.1.28内部监督体系构成 10
307791.1.29内部监督的实施 10
171831.1.30内部控制评价的定义与目的 11
132451.1.31内部控制评价体系 11
210411.1.32内部控制评价的实施 11
146831.1.33内部控制改进 12
16891第七章内部审计 12
73441.1.34内部审计的组织结构 12
250941.1.35内部审计的管理职责 12
143531.1.36内部审计的人员管理 12
42211.1.37内部审计的风险管理 13
208651.1.38内部审计程序 13
250391.1.39内部审计方法 13
24642第八章法律法规与合规 14
67851.1.40法律法规遵循的重要性 14
163631.1.41法律法规遵循的具体要求 14
134181.1.42法律法规遵循的实施措施 14
177051.1.43合规体系建设的意义 15
130351.1.44合规体系建设的主要内容 15
24551.1.45合规体系建设的实施措施 15
26090第九章内部控制信息化 15
121181.1.46概述 15
311261.1.47信息化建设与内部控制的关系 16
87681.1.48信息化建设与内部控制的主要内容 16
248831.1.49概述 16
194461.1.50信息系统安全 16
239491.1.51信息系统运维 17
64211.1.52信息系统安全与运维的保障措施 17
9156第十章内部控制持续改进 17
249161.1.53机制构建 17
39661.1.54机制实施 18
44471.1.55评价体系 18
255551.1.56评价方法 18
114241.1.57反馈机制 19
第一章内部控制概述
1.1内部控制基本概念
1.1.1内部控制的定义
内部控制是指企业为了实现经营目标,通过制定和执行一系列规章制度、程序和方法,对企业的财务报告、运营效率、合规性和资产安全等方面进行有效管理和监督的过程。内部控制旨在保证企业各项业务活动的合规性、资产保护、信息真实性和经营效率。
1.1.2内部控制的基本要素
(1)控制环境:包括企业的管理风格、企业文化、组织结构、权责分明等,为内部控制的实施提供基础。
(2)风险评估:识别、分析和评估企业面临的各种风险,为内部控制措施的制定提供依据。
(3)控制活动:针对已识别的风险,制定相应的控制措施,以保证企业目标的实现。
(4)信息与沟通:建
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