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部门预算编制与执行报告表
项目
预算编制(元)
实际执行(元)
差额(元)
备注
1.人工成本
a)人员工资
b)福利费
c)人员培训
2.物料采购
a)主材采购
b)辅助材料
3.日常开支
a)办公费
b)市场推广费
c)会议费
4.特殊费用
a)质保金
b)项目奖金
总计
表格说明:
表格中“预算编制”与“实际执行”栏分别填写预算金额与实际发生金额;
“差额”栏计算预算金额与实际发生金额的差值;
各明细项目下可根据实际需求进一步细化,如增加子项;
表格底部合计行统计所有预算编制与实际执行的总额。
项目类别
预算金额(元)
实际支出(元)
差额(元)
备注
人工成本
人员工资
福利补贴
培训费用
物料与设备
购买成本
维护费用
更新换代
运营费用
办公用品
运营支持
技术服务
特殊项目
市场营销
法律咨询
其他
总计
表格说明:
本表格用于部门预算编制与执行报告,旨在清晰地展示各部门预算金额、实际支出及差额情况。
“预算金额”和“实际支出”应分别填写各部门的预算计划和实际执行情况。
“差额”一栏自动计算预算金额与实际支出之间的差异。
各项目类别可根据实际情况进行细化,添加或删除子项目。
“备注”栏可填写预算调整原因、实际支出超出预算的原因或任何其他相关信息。
表格底部总计行用于汇总所有项目的预算金额和实际支出,便于全面了解预算执行情况。
预算编制与执行报告表
项目类别
预算金额(元)
实际发生金额(元)
差额(元)
备注
人员成本
员工工资
员工福利
培训与发展
运营费用
办公用品
市场营销
技术支持
项目支出
项目A
项目B
其他
不计入预算项
总计
预算调整
调整原因
执行总结
执行情况分析
表格说明:
本表格旨在帮助部门进行预算编制与执行监控。
“预算金额”列填写部门或项目的初始预算。
“实际发生金额”列记录实际执行过程中的支出。
“差额”列自动计算预算金额与实际发生金额之间的差异。
“备注”列可用于记录任何额外的信息,如预算调整的理由或特殊情况。
“预算调整”部分用于记录预算执行期间的任何变动。
“执行总结”部分可用于对整个预算周期的执行情况进行总结和分析。
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