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2023年度财政预算报告本报告全面概述了2023年度的财政预算情况,涵盖了宏观经济形势分析、上年度财政收支概况、本年度财政收支预算安排、政府债务情况、预算平衡方案、预算执行监督、预算管理改革等重要内容。报告旨在向社会各界公开透明地展示财政预算情况,促进财政资金的高效使用,为经济社会发展提供有力支撑。
报告概述与目标本报告旨在全面客观地反映2023年度财政预算的总体情况,并阐述财政预算的制定依据、收支安排、执行保障和管理改革等重要内容。报告的目标是:提高财政预算的透明度和公众参与度增强财政预算的可信度和执行力促进财政资金的使用效率和效益
目录页1报告概述与目标2宏观经济形势分析3上年度财政收支概况4本年度财政收支预算安排5政府债务情况6预算平衡方案7预算执行监督8预算管理改革
宏观经济形势分析2023年,全球经济增长放缓,外部环境复杂严峻,国内经济运行面临新的挑战。但中国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变。政府将继续坚持稳中求进的工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,着力扩大内需,促进高质量发展,为财政收支平衡奠定坚实基础。
上年度财政收支概况收入支出上年度财政收入总额为1500000元,支出总额为1300000元,实现了财政收支平衡。
上年度收入完成情况1税收收入2非税收入3转移支付收入上年度财政收入完成情况良好,其中税收收入增长明显,非税收入保持稳定,转移支付收入有所增长。
税收收入分析12345上年度税收收入主要来自增值税、企业所得税、个人所得税、消费税等,税收收入增长主要得益于经济的稳定发展和税收政策的优化调整。增值税企业所得税个人所得税消费税其他税收
非税收入分析行政事业性收费国有资源有偿使用收入罚没收入其他非税收入上年度非税收入保持稳定增长,主要来源包括行政事业性收费、国有资源有偿使用收入、罚没收入等,非税收入增长主要得益于政府加强了非税收入征管和规范管理。
转移支付收入分析一般性转移支付专项转移支付均衡性转移支付上年度转移支付收入稳定增长,主要包括一般性转移支付、专项转移支付和均衡性转移支付,转移支付收入增长主要得益于政府加大对地方财政的支持力度。
上年度支出完成情况1一般公共预算支出2政府性基金预算支出3国有资本经营预算支出上年度财政支出总额为1300000元,其中一般公共预算支出占比较高,政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出稳中有降。
一般公共预算支出分析教育支出1医疗卫生支出2社会保障支出3住房保障支出4其他支出5上年度一般公共预算支出主要用于教育、医疗卫生、社会保障、住房保障等领域,支出增长主要得益于政府对民生事业的重视和投入。
重点项目支出分析基础设施建设项目科技创新项目生态环境保护项目上年度重点项目支出主要用于基础设施建设、科技创新、生态环境保护等领域,这些项目对促进经济发展、改善民生具有重要的意义。
民生支出分析教育支出医疗卫生支出社会保障支出住房保障支出上年度民生支出占财政支出总额的比例较高,政府始终把改善民生放在突出位置,保障人民群众的基本生活,提升人民生活水平。
部门预算执行情况教育局10000095000卫生局8000078000民政局5000048000各部门预算执行情况良好,基本完成了年初预算目标,确保了财政资金的有效使用。
预算管理执行情况预算编制预算执行预算监督预算绩效评价上年度预算管理执行情况总体良好,预算编制科学合理,预算执行严格规范,预算监督有效有力,预算绩效评价客观公正。
预算调整情况说明预算调整原因预算调整金额预算调整审批程序上年度预算调整严格按照相关程序进行,确保了预算调整的合法性、合理性和透明度。
本年度财政收入预测1税收收入预测2非税收入预测3转移支付预期预计本年度财政收入将继续保持稳定增长,税收收入将受经济发展带动增长,非税收入将保持稳定,转移支付收入将有所增长。
税收增长预测预计本年度税收收入将保持稳步增长,预计全年税收收入将达到670000元。
非税收入预测行政事业性收费国有资源有偿使用收入罚没收入其他非税收入预计本年度非税收入将保持稳定增长,预计全年非税收入将达到170000元。
转移支付预期一般性转移支付专项转移支付均衡性转移支付预计本年度转移支付收入将保持稳定增长,预计全年转移支付收入将达到350000元。
本年度支出预算安排一般公共预算支出900000政府性基金预算支出200000国有资本经营预算支出100000本年度财政支出预算总额为1200000元,其中一般公共预算支出占比较高,政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出有所下降。
重点支出领域1民生保障支出2基础设施建设支出3科教文卫支出4社会保障支出5农业农村支出6环境保护支出7国防安全支出
民生保障支出教育支出医疗卫生支出社会保障支出住房保障支出本年度民生支出预算将继续保持较
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