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了解采购与付款内部控制的目标;理解采购与付款内部控制的岗位分工理解采购与付款内部控制的授权批准制度;了解采购与付款内部控制的内容;掌握采购与付款业务的关键控制点;了解采购与付款内部控制监督检查的内容;了解采购与付款具体规范的内容。本章重点和难点:第六章采购与付款内部控制第一节采购与付款内部控制概述采购与付款内部控制的范围:企业外购商品并支付价款的行为。企业外购劳务并支付价款的控制,可以参照采购与付款过程实施内部控制。采购与付款内部控制的目标保证采购业务符合国家法律法规保证购进的货物与生产、销售的要求相一致保证资金支付后获得相应的货物与劳务保证应付款项的真实和合理以及授权支付保证折扣与折让合理揭示,记录真实完整保证应计负债的合理计算采购与付款内部控制的岗位设置采购与付款内部控制涉及的岗位有:请购部门(岗位)采购部门(岗位)验收部门(岗位)保管部门(岗位)财务部门(岗位)……第二节岗位分工与授权批准二、采购与付款内部控制的岗位分工岗位分工的基本要求:不能由一人办理采购与付款业务的全过程。采购与付款不相容岗位至少应当包括:请购与审批;采购合同的订立与审批;采购与验收;采购、验收业务的经办与相关会计记录;付款的经办与付款的审批。建立采购与付款授权审批制度。明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施;规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。审批人应在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。经办人在职责范围内,按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,经办人有权拒绝并应拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。要点:三、采购与付款内控的授权批准制度第三节采购与付款控制采购与付款内部控制的内容采购与付款岗位责任制;采购与付款授权批准制度;请购控制;采购控制;验收控制;付款控制。具体见《企业内部控制具体规范—采购与付款》付款控制:《现金管理暂行条例》《现金管理暂行条例实施细则》《支付结算办法》采购与付款的主要业务程序和关键控制点01采购与付款相关岗位及人员的设置情况;02采购与付款业务授权批准制度的执行情况;03应付账款及预付账款的管理情况;04有关单据、凭证和文件的使用与保管情况。采购与付款内部控制监督检查的内容:第四节采购与付款内部控制的监督检查《企业内部控制具体规范—采购与付款》采购与付款内部控制具体规范共五章,二十条。12A公司的材料采购需经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订货单。货物运达后,验收部门根据订货单的要求验收货物,并编制一式多联的验收单,验收单未作连续编号。仓库根据验收单验收货物,在验收单上签字后,将货物移入仓库加以保管。采购部门根据验收单编制付款凭单,月末把验收单一联和付款凭单交会计部作记账用。会计部审核付款凭单后,支付采购款项。该公司授权会计部的经理保管和签署支票,经理将其授权给会计人员李四负责,并由李四保管支票印章。李四根据已经过审核批准的付款凭单,确定支票受款人名称金额等与凭单内容一致后签署支票,李四签署支票后未对付款凭单作任何处理。3要求:指出以上采购和付款控制的缺陷,并简要说明理由。4案例一
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