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一、原材料收货流程
供给
供给商
IQC检查
入库(ERP)
分区摆放
不良品区域
OK
NG
财务(采购)
①供给商来料必须有送货单,货物标签,标签上有物料订单号/物料编码,物料名称,型号,数量。
所有物料必须送检,IQC检查合格后方可办理入库手续。
所有物料必须按照订单号适量入库,打印入库单。
检查合格的物料必须及时的分类、分区域摆放,标示好数量。
不良品物料要及时退回供给商或着更换。
二、生产内部领料/补料流程
打印BOM单或领料单
打印BOM单或领料单
备料
发料
出库(ERP)
OK
财务(采购)
生产线领料必须打印BOM或填写领料单,且有相关主管领导签字后,根据单据适量发料。
仓管员发料,物料员与仓管员双方确认并且签字。
仓管员根据单据进行办理出库手续。
出库单据确认好后签字,并及时传递到相关部门。
三、外发加工流程
打印外发物料单
打印外发物料单
备料
发料
出库(ERP)
OK
外发加工返回入库
财务(采购)
生产线
生产线领料必须打印外发物料单,且有相关主管领导签字后,根据单据发料。
仓管员发料,客户与仓管员双方确认并且签字。
仓管员根据单据进行办理出库手续。
出库单据确认好后签字,并及时传递到相关部门。
四、成品入库流程
生产打印入库单或填写进料单
生产打印入库单或填写进料单
OQC检查
分类摆放
入库(ERP)
OK
财务(采购)
生产线领料必须打印入库单或者入库单,IQC检验合格,且有相关主管领导签字后,方可办理入库手续。
仓管员及时把成品摆放到成品区域。
仓管员根据单据进行办理出库手续。
出库单据确认好后签字,并及时传递到相关部门。
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