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2025年会计从业资格考试《财经法规与会计职业道德》真题(附答案)
1.会计职业道德的核心是()。
A.爱岗敬业B.诚实守信C.廉洁自律D.客观公正
2.下列不属于会计法律制度的是()。
A.《会计法》B.《企业会计准则》C.《审计法》D.《公司法》
3.会计凭证是记录经济业务发生和完成情况的书面证明,下列不属于会计凭证的是()。
A.原始凭证B.记账凭证C.财务报表D.预算
4.下列关于会计账簿的说法,错误的是()。
A.会计账簿是会计核算的基础B.会计账簿应按照规定的格式设置C.会计账簿应真实、完整地反映经济业务D.会计账簿可以随意修改
5.下列关于会计报表的说法,正确的是()。
A.会计报表是企业对外提供的财务会计报告B.会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等C.会计报表的编制应遵循真实性、完整性、一致性原则D.以上都是
6.下列关于企业内部控制的说法,错误的是()。
A.企业内部控制是企业管理的重要组成部分B.企业内部控制的目标是保证企业资产的安全、完整和有效利用C.企业内部控制包括内部审计、内部监控、内部监督等D.企业内部控制可以完全避免企业风险
7.下列关于企业财务分析的说法,正确的是()。
A.企业财务分析是通过对企业财务报表的分析,揭示企业财务状况和经营成果的一种方法B.企业财务分析可以为企业经营决策提供依据C.企业财务分析可以预测企业未来的发展趋势D.以上都是
8.下列关于企业纳税申报的说法,正确的是()。
A.企业纳税申报是企业履行纳税义务的重要环节B.企业纳税申报应真实、准确、完整地反映企业的纳税情况C.企业纳税申报的期限由税务机关规定D.以上都是
9.下列关于企业审计的说法,正确的是()。
A.企业审计是独立于企业内部的一种监督活动B.企业审计的目的是评价企业的财务状况和经营成果C.企业审计可以为企业提供改进经营管理的建议D.以上都是
10.下列关于企业会计信息化建设的说法,正确的是()。
A.企业会计信息化是企业财务管理现代化的重要手段B.企业会计信息化可以提高企业会计信息的质量和效率C.企业会计信息化可以降低企业会计成本D.以上都是
11.下列关于企业内部控制审计的说法,正确的是()。
A.企业内部控制审计是独立于企业内部的一种监督活动B.企业内部控制审计的目的是评价企业的内部控制有效性C.企业内部控制审计可以为企业提供改进内部控制的建议D.以上都是
12.下列关于企业内部控制评价的说法,正确的是()。
A.企业内部控制评价是独立于企业内部的一种监督活动B.企业内部控制评价的目的是评价企业的内部控制有效性C.企业内部控制评价可以为企业提供改进内部控制的建议D.以上都是
13.下列关于企业内部控制审计报告的说法,正确的是()。
A.企业内部控制审计报告是企业内部控制审计的最终成果B.企业内部控制审计报告应真实、客观地反映企业内部控制审计情况C.企业内部控制审计报告可以为企业提供改进内部控制的建议D.以上都是
14.下列关于企业内部控制评价报告的说法,正确的是()。
A.企业内部控制评价报告是企业内部控制评价的最终成果B.企业内部控制评价报告应真实、客观地反映企业内部控制评价情况C.企业内部控制评价报告可以为企业提供改进内部控制的建议D.以上都是
15.下列关于企业内部控制咨询服务的说法,正确的是()。
A.企业内部控制咨询服务是独立于企业内部的一种咨询服务B.企业内部控制咨询服务的目的是帮助企业建立健全内部控制制度C.企业内部控制咨询服务可以为企业提供改进内部控制的建议D.以上都是
16.下列关于企业内部控制培训服务的说法,正确的是()。
A.企业内部控制培训服务是独立于企业内部的一种培训服务B.企业内部控制培训服务的目的是帮助企业提高内部控制意识C.企业内部控制培训服务可以为企业提供改进内部控制的建议D.以上都是
17.下列关于企业内部控制审计师的说法,正确的是()。
A.企业内部控制审计师是独立于企业内部的一种审计人员B.企业内部控制审计师应具备相应的专业知识和技能C.企业内部控制审计师可以为企业提供改进内部控制的建议D.以上都是
18.下列关于企业内部控制评价师的说法,正确的是()。
A.企业内部控制评价师是独立于企业内部的一种评价人员B.企业内部控制评价师应具备相应的专业知识和技能C.企业内部控制评价师可以为企业提供改进内部控制的建议D.以上都是
19.下列关于企业内
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