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2025年企业文化企业建设知识竞赛-企业内控知识竞赛考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案.docx

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2025年企业文化企业建设知识竞赛-企业内控知识竞赛考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案

第I卷

一.参考题库(共80题)

1.竣工决算控制的措施不包括()

A、竣工决算编制控制

B、竣工决算审核控制

C、竣工决算审计控制

D、竣工移交控制

2.需要运用职业判断并保持职业怀疑的重要审计环节主要包括()。

A、通过了解被审计单位及其环境(包括内部控制),识别和评估由于舞弊或错误导致的重大错报风险

B、通过对评估的风险设计和实施恰当的应对措施,针对是否存在重大错报获取充分、适当的审计证据

C、依据从获取的审计证据中得出的结论,对财务报表形成审计意见

D、提交审计报告

3.《行政事业单位内部控制规范》所称内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。

4.单位的各项收入可以由业务部门管理并进行会计核算。

5.行政事业单位预算是以年度财政收支的形式存在的,是对年度单位收支的()和结构进行的预计和测算。

A、规模

B、类别

C、来源

D、方向

6.归口管理控制指建立健全经济活动相关信息内部公开制度,根据国家有关规定和单位的实际情况,确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。

7.下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是()

A、某项内部控制设计合理且预期运行无效,不能够防止重要问题的发生

B、实施实质性审查足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据

C、仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据

D、被审计单位规模较小、业务比较简单

8.以下哪一项不属于行政事业单位的监督机构()

A、内部审计部门

B、监察机构

C、行政部门

D、党委纪检

9.2002年美国颁布的《萨班斯—奥克斯利法案》中的404条款要求在美上市公司管理层就财务报告内部控制结构及程序有效性做出认定声明,并提交内部控制报告;公司审计师对公司管理层关于财务报告内部控制的评价发表鉴证意见。()

10.我国企业在进行企业并购尤其是境外并购过程中,应当重视并购相关风险,尤其应防止忽视企业间文化差异和理念冲突,确保并购重组成功。

11.下列不属于单位政府采购管理组织体系设置的是()

A、业务决策机构

B、业务实施机构

C、业务分析机构

D、业务监督机构

12.下列体现“合理保证单位经济活动合法合规”这一内部控制目标的事项有()

A、加强对资产采购计划、资产采购实施、资产验收入账、资产使用和盘点到最后的资产处置各个环节的控制

B、单位要对各公共服务业务所需资金和单位内部正常工作开展所需经费进行预算管理

C、遵从相关财经规定提供真实票据完成报销

D、合理保证会计报告、预算执行报告等信息的真实完整

E、行政事业单位必须根据预算管理制度如期完成预决算工作,公开预算信息

13.企业经审核同意签订的合同,应当与对方当事人正式签署并加盖企业公章。

14.下列有关明确对外投资的管理要求的说法中错误的是()

A、要明确对外投资业务的岗位责任制

B、要加强对对外投资的可行性研究、评估与决策控制,然后对其执行控制和处置控制

C、无需对对外投资的可行性进行评估研究

D、要建立对外投资内部控制的监督检查制度

15.企业应当加强全面预算工作的组织领导,明确预算管理体制以及各预算执行单位的()。

A、授权批准程序

B、工作协调机制

C、会计职能

D、职责权限

16.下列说法不正确的是()

A、内部控制自我评价机构必须具备独立性

B、内部控制自我评价机构必须具备专业胜任能力

C、内部控制自我评价机构必须具备职业道德素质

D、内部控制自我评价机构必须具备必威体育官网网址性

17.服务型政府的定义是()。

A、是一个民主和负责的政府

B、是一个法治和有效的政府

C、是一个实现了中央集权的政府

D、是一个为全社会提供公共产品和服务的政府

18.2010年发布的新审计准则中,新制定的准则是()。

A、

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