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*************************************风险应对风险规避通过改变计划或方式避免风险的产生风险降低采取措施降低风险发生的可能性或影响程度风险转移将风险转移给第三方,如购买保险或外包业务风险接受接受风险的存在,并制定应急预案以应对风险发生风险应对策略的选择应当考虑风险级别、成本效益、企业风险偏好等因素。对于高风险事项,通常采取规避或降低策略;对于中等风险,可以采取降低或转移策略;对于低风险,可以考虑接受策略。风险应对措施的制定应当明确责任人、实施步骤、完成时间和预期效果,确保措施的可操作性和有效性。风险应对不是一劳永逸的,随着内外部环境变化,应当定期评估应对措施的有效性,并进行必要调整。风险监控关键风险指标关键风险指标(KRI)是用于监测风险变化的早期预警指标,可以帮助企业及时发现风险趋势的变化。有效的KRI应当具有前瞻性、可量化、易获取、与风险直接相关等特点。企业应当根据风险评估结果,为各主要风险设置相应的KRI,并明确阈值和责任人。风险报告风险报告是风险信息传递的重要方式,包括定期风险报告和特殊事项报告。风险报告应当及时、准确、全面,既报告风险现状,也分析风险趋势,并提出风险应对建议。报告对象应当包括各层级的管理人员,重大风险应当报告至董事会层面。风险预警风险预警是及时发现和报告风险信号的机制。当KRI超过阈值或出现其他风险信号时,应当启动风险预警程序,通知相关责任人并采取应对措施。风险预警级别可分为不同等级,根据风险严重程度采取相应的预警和应对措施。风险监控是风险管理的最后一环,也是连接风险管理闭环的关键。通过持续的风险监控,企业可以及时发现风险变化,评估风险应对措施的有效性,为风险管理的持续改进提供依据。风险监控不应成为形式主义的工作,而应当切实发挥预警和改进的作用。第七部分:实施与监督实施规划内部控制与合规管理体系的实施需要系统规划,明确目标、步骤、责任和时间,确保实施过程有序推进。持续监督通过持续监督和定期评价,及时发现实施过程中的问题和不足,确保内控与合规体系的有效运行。持续改进基于监督评价结果,不断优化和完善内控与合规体系,提高其适应性和有效性,实现管理水平的持续提升。在本部分,我们将详细介绍内部控制与合规管理的实施与监督相关内容,包括实施计划、责任分配、资源配置、评价方法、审计流程以及持续改进等方面。科学的实施与有效的监督是确保内部控制与合规管理体系发挥作用的关键。内部控制实施实施计划内部控制实施计划应当包括实施目标、实施范围、实施步骤、时间安排等内容,确保实施过程有序推进。计划制定应考虑企业规模、业务特点和资源状况,做到既有挑战性又有可行性。责任分配明确各层级、各部门和各岗位在内部控制实施中的职责和权限,建立责任明确、分工合理的实施体系。责任分配应遵循谁主管、谁负责的原则,确保每项工作都有明确的责任主体。资源配置根据实施计划和责任分配,合理配置人力、物力和财力资源,确保内部控制实施的资源保障。资源配置应当遵循重要性原则,优先保障关键环节和高风险领域的资源需求。内部控制的实施是一个系统工程,需要全员参与、分步实施、持续改进。实施过程中应当注重与现有业务流程的融合,避免增加额外负担;应当关注员工接受程度和执行能力,做好培训和引导;应当重视实施效果的跟踪和评估,及时调整和优化实施方案。合规管理实施合规计划制定合规计划是合规管理实施的路线图,包括合规目标、合规重点、合规措施、时间安排和资源需求等内容。合规计划应当基于合规风险评估结果,优先关注高风险领域,合理分配合规资源。合规审查合规审查是确保业务活动符合合规要求的关键环节,包括新产品/新业务审查、重大决策合规审查、合同合规审查等。合规审查应当建立明确的流程和标准,确保审查的及时性和有效性。合规建议合规建议是合规部门向业务部门提供的合规指导,帮助业务部门在合规框架内开展业务。合规建议应当具有针对性和可操作性,既要确保合规要求得到满足,又要考虑业务发展的实际需求。合规管理的实施需要与业务发展相协调,既不能因合规而过度限制业务创新,也不能因业务发展而忽视合规风险。有效的合规管理应当做到防范于未然,通过前置性的合规审查和建议,避免合规问题的发生,减少后期整改的成本和损失。内部控制评价评价目的内部控制评价的目的是检查和评估内部控制设计的合理性和运行的有效性,发现内部控制缺陷并提出改进建议,促进内部控制体系的持续完善。有效的内部控制评价能够帮助企业及时发现风险隐患,改进管理薄弱环节,提高经营管理水平,增强风险防范能力。内部控制评价还可以满足外部监管要求,增加利益相关方的信任和信心。
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