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内部审计在新质生产力发展中的推动作用及实现路径研究.docxVIP

内部审计在新质生产力发展中的推动作用及实现路径研究.docx

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内部审计在新质生产力发展中的推动作用及实现路径研究

目录

内部审计在新质生产力发展中的推动作用及实现路径研究(1)....3

一、内容概要...............................................3

(一)研究背景与意义.......................................4

(二)国内外研究现状.......................................4

(三)研究内容与方法.......................................6

二、内部审计在新质生产力发展中的作用.......................7

(一)优化资源配置与提高效率...............................9

(二)风险防控与合规保障..................................10

(三)创新驱动与价值创造..................................11

三、内部审计在新质生产力发展中的实现路径..................12

(一)完善内部审计体系与制度..............................14

(二)提升审计人员素质与能力..............................15

(三)创新审计技术与方法..................................16

(四)加强跨部门合作与交流................................18

四、案例分析..............................................19

(一)选取典型案例进行深入剖析............................21

(二)总结经验教训与启示..................................23

五、结论与展望............................................24

(一)研究结论总结........................................25

(二)未来发展趋势预测....................................25

(三)研究局限与展望......................................27

内部审计在新质生产力发展中的推动作用及实现路径研究(2)...29

一、内容简述..............................................29

1.1研究背景与意义........................................30

1.2研究目的与内容........................................30

二、内部审计概述..........................................31

2.1内部审计的概念与特点..................................32

2.2内部审计的功能与作用..................................34

三、新质生产力发展现状....................................35

3.1新质生产力的发展趋势..................................36

3.2新质生产力发展的挑战与机遇............................37

四、内部审计在新质生产力发展中的推动作用..................38

4.1提升资源配置效率......................................39

4.2优化管理流程..........................................41

4.3促进技术创新..........................................42

4.4增强企业核心竞争力....................................44

五、内部审计推动新质生产力发展的实现路径..................46

5.1完善内部审计制度......................................47

5.2加强内部审计队伍建设..................................48

5.3深化内部审计与生产经营的融合..........................50

5.4

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