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QEP034持续改善作业实施程序.docVIP

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目的

目的

订定品质改善之年度目标,藉由对不合格品适时实施矫正措施,并发觉潜在问题,预防问题再度发生;并从品质改善专案之编列、同仁之提案改善及创新专利,确保制程与产品等之品质,及持续降低成本或提升产品品质与附加价值之年度目标。

范围

2.1适用于产品检验、客诉、内部稽核及资料分析,矫正现有不合格现象或发掘并预防潜在不合格现象。

2.2原/物料入厂检验、制程、产品检验、包装出货等,与成本或产品品质相关之改善方案。

权责

3.1公司品质改善之年度目标之核准:总经理。

3.2矫正及预防措施之实施:相关单位。

3.3品质改善专案之编列:相关单位部门主管。

3.4提案改善及创新专利:相关单位同仁。

3.5矫正及预防措施与改善方案之改善确认:品管部。

3.6品质改善之年度目标检讨:管理审查会议。

定义

无。

作业内容

5.1相关单位应经由品质政策、品质目标、稽核结果、资料分析、矫正、预防和其他有关管理审查会议的结果,并经由PDCA,作有效性的持续改善。有关持续改善之日常管理含:

5.1.1全体员工可将提案改善意见填写于“提案改善意见表”提交行政部,再汇整交由相关单位部门主管审查后,呈副总经理或以上干部核准。

5.1.2全体员工可依“员工提案奖惩办法”,提出“提案改善意见表”,经单位主管审查后,再经由总经理室专人处理。

5.2矫正措施之作业流程(附件一)

5.3矫正措施之流程图说明

5.3.1不合格报告及处置

5.3.1.1当发现有客户抱怨时,依“不合格品管制作业程序”作业。

5.3.1.2当发现品质异常时,依“不合格品管制作业程序”作业。当自主检查或制程巡回检查当日有严重异常发生时,应立即通知制造部门主管及品管部门。

5.3.2原因分析:品管部门依“资料分析管理程序”对不合格品做原因分析,并收集各方资讯查证问题点所在,以确认权责单位。

5.3.3拟定对策:针对原因分析找出问题点后,由权责单位拟定对策。

5.3.4对策实施:由权责单位逐一执行,直到问题点解决为止,并指派专人负责追踪,是否在预定完成日期内完成。

5.3.5效果确认:对策实施后需由品管部门做确认,并由权责单位管制,以确保矫正之有效执行。

5.4预防措施之作业流程(附件二)

持续改善作业实施程序

文件编号

QEP034

版本/版次

B0

页次

1/4

富阳

FUYANG

制定日期

2001年3月25日

修订日期

2017

作业程序书

制定单位

品管部

核准

审核

制订

5.5预防措施之流程图说明

5.5预防措施之流程图说明

5.5.1收集资料:资料来源由品质记录、特采允收、稽核结果、服务报告等,以发掘、分析并去除发生之不合格之潜在原因。

5.5.2统计分析:由权责人员运用适当之统计技术分析,以研判可能发生之不合格现象。

5.5.2.1品质记录:依“流程绩效管理程序”执行。

5.5.2.2特采允收:依特准申请之记录进行分析。

5.5.2.3稽核结果:由管理部门依稽核结果统计,连续两次不符合项目最多者。

5.5.2.4服务报告:依“客户服务调查表”为依据,同一产品客户抱怨案件相同不良原因连续两个月最高者。

5.5.3原因分析:依据统计所得之结果,需做预防措施之项目,由品管部门依“资料分析管理程序”对不合格品做原因分析,并收集各方资讯,查证问题点所在,以确认权责单位。

5.5.4拟定对策:针对原因分析找出问题点后,由权责单位提出改善对策。

5.5.5对策实施:由权责单位逐一执行,直到问题点解决为止;并指派专人负责追踪,是否在预定完成日期内完成。

5.5.6管理审查确认:针对对策所做的预防措施是否有效,由品管部门进行确认,并由权责单位管制,以确保矫正之有效执行。其预防措施的相关资讯,得提交管理审查,保存期限依“表单一览表”。

6、相关文件

6.1矫正与预防措施作业程序(QEP035)

6.2不合格品管制作业程序(QEP031)

6.3资料分析管理程序(QEP033)

6.4流程绩效管理程序(QEP027)

6.5特采作业程序(QEP032)

7、使用表单

7.1异常报告矫正单(RE1401)

持续改善作业实施程序

文件编号

QEP034

版本/版次

B0

页次

2/4

富阳

FUYANG

品管部门不合格报告异常报告矫正单权责单位

品管部门

不合格报告

异常报告矫正单

权责单位

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