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财务规章制度及流程
第1篇:财务制度及流程
财务制度
为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效
益中的作,特制定本规定。
公司财务部门的职能是:
一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公
司统一的财务制度。
二、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经
营核算管理,反映、分析
三、积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意
见,促进公司取得较好的五、合理分配公司收入,及时完成需要上交
的税收及管理费。
六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌
握相关法律法规的变化,七、出纳人员应当建立健全现金、银行存款
帐目,逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结,每日结算,
帐款相符。
八、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和
其他有保存价值的资料,九、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、
报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,十、公司设计师的返款,
与设计师签协议的统一结算价3.5折,未签订协议统一4.2折结算。
(若有特殊情况必须经主管领导批准总在递交财务核算。(1)出货后
一周之内办返款,第一次办出货的80%,完工照片回来返剩余20%;
每周一、周二递单子,若有问题第一时间通知业务员重新填写,若无
问题周五办返款2()完工后在返款);十
一、与合作的加工厂按时通知其对账,并付款,避免减少付款拖
延。
报销审批监控程序:
L公司费开支必须事提出计划,按支出审批权限批准后,在计
划范围内列支。
2、办公品的购置:由各部门根据需要,编制计划报行政部汇总,
财务部核算费并报领导审批后,由出纳统一购买,并建立实物帐,
详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制物品领用单
3、申请物品必须填写申请单,:如口头、电话、微信等非书面
形式传达需要领取物品的一律不予批准。
4、财务人员严格执行财务制度,并于每月月底汇总本月的费用清
单做账。
5、经办人按要求填写费用报销单,部门经理签字后交由财务审核,
审核无误,递交主管领导审批后交出纳付款。报销发票粘贴规定:
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面
左(上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
L费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,
所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应明借款人姓
名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额
并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位
如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票一律不予报
销。
为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营
活动的特点,特制订制度1)费用报销的控制原则:计划管理、分级负
责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合
理性的一级审查;由财务对报销票据的合法性进行二级审查;由副总
进行最后的审核批准。2)费用的控制实行计划管理,由需要支付费用
的部门或个人先行填写〃借款单〃,列明:费用的性质、费用的用途、
费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意
后,报副总审批,待取得副总签署同意的〃借款单〃后方能执行。3)
费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并
互相监督和共同承兑相关责任。4)当事人在填写〃费用报销单〃时,
应遵照〃实事求是、准确无误〃的原则,将费用的发生原因、发生金
额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人
员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。〃费用报销单〃的填写
一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必
须一致,否则无效。5)当事人应将填写完整、附件齐全的〃费用报销
单〃和已经审批过的〃用款申请单〃一起送交本部门经理进行审批,
部门经
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