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2025 年第一季度财务工作总结汇报.docxVIP

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2025年第一季度财务工作总结汇报

在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下,财务部以公司年度方针目标为指引,聚焦成本费用和资金管理,全力推进各项财务工作。本季度,我们在完成日常核算的基础上,强化了数据分析与决策支持,为公司经营管理提供了有力保障。现将第一季度财务工作总结如下:

=1\*CHINESENUM3一、工作进度与成果

(=1\*CHINESENUM3一)预算管理

全面预算编制与执行:按时完成2025年度全面预算编制工作,编制说明详细,报表准确,构建了编制、反馈、考核、修正的闭环运转模式。通过该模式,公司目标激励、过程控制和有效奖罚机制得以强化,充分调动了全员积极性。

经营网点预算分解与监控:与业务部门协同,将各经营网点的装车数、收入及毛利指标细化到月、日,并每日跟踪实际装车情况与预算的差异,纳入绩效考核体系。这一举措有效保障了公司全年经营目标的落实,截至3月底,多数经营网点的装车进度和收入完成情况符合预期。

成本费用预算管控:精准编制各项成本费用预算,及时分劈下达公司管理费用指标。通过严格的预算控制,本季度管理费用实际支出较预算节约〔〔...〕〕%,确保了成本费用在可控范围内,实现了事前、事中、事后的有效监控。

资金预算精细化管理:加强资金预算管理,根据公司经营计划和资金需求,合理安排资金收支,确保经营资金的良性循环。本季度资金预算执行准确率达到〔〔...〕〕%,有效保障了公司各项业务的顺利开展。

(=2\*CHINESENUM3二)成本控制

科目负责制落实:实施成本费用科目负责制,将管理费用指标下达至各分公司,采用总公司对分公司科目负责、逐级管理的模式。这一措施显著提升了各分公司的经营责任意识和管理水平,实现了节能降耗的目标。

费用控制成效显著:

汽车费用:在日常报销中,严格按照派车单审核,实行单车核算。维修、保险、购油等事项统一在集团指定点办理,有效杜绝了浪费现象。本季度汽车费用较预算节约7.95%。

办公费用:执行采购入库验收、领用登记制度,无相关单据不予报销,并按部门设立台帐进行定期检查。通过这些措施,办公费用较预算节支13.78%。

业务招待费:秉持必须、节约、适度原则,严格执行先请示后办理制度,无申请表及详细事由不予报销,并定期公示支出情况。本季度业务招待费得到有效控制,未超出预算指标。

(=3\*CHINESENUM3三)标准化基础管理

制度与流程完善:面对多次审计和检查,以及经营预算的频繁调整,财务部从夯实基础工作入手,修订完善了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法等多项制度文件。同时,设置并优化了各类票据、报表及辅助台账,提升了核算的准确性和规范性。

财务核算与分析:严格按照财务标准要求,准确进行收入、成本、费用及财务成果的核算与分析。按时上报月报、季报、统计报表、税收调查表及经济活动分析报告等,为公司经营决策提供了及时、可靠的数据支持。本季度财务决算分析准确率达到〔〔...〕〕%,有效助力了公司的管理决策。

资金统筹与管理:合理统筹安排资金,通过承兑汇票分拆等方式盘活账面资金,确保经营资金的良性循环。积极与业务部门沟通,及时处理遗留问题,本季度无新增债权产生,保障了公司资金的安全与高效运作。

财务人员转型:注重财务人员从记账型向管理型的转变。在完成日常核算工作的同时,加强对各类资料数据的统计分析,为应对市场变化和公司经营挑战提供了有力的决策依据。同时,加强对公司资产的清查,确保资产的安全与完整。

资产清查盘点:组织开展了全面的资产清查工作,对公司各类资产进行了详细盘点和核对,摸清了家底。通过清查,发现并及时处理了部分资产账实不符的问题,进一步规范了资产管理流程,保障了公司资产的安全与有效利用。

(=4\*CHINESENUM3四)财务监管

监控体系强化:加大财务监控力度,完善财务管理制度和内部控制制度,确保各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追溯。本季度对下属分(子)公司的报销程序、费用使用情况及会计标准化达标进行了〔〔...〕〕次检查,有效防范了财务风险。

敏感事项自查:对敏感支出、科目和事项进行重点自查监控,明确责任人,确保审计无重大问题。通过自查自纠,及时发现并整改了部分潜在的财务风险点,进一步提升了公司的财务管理水平。

=2\*CHINESENUM3二、下一步工作计划

(=1\*CHINESENUM3一)持续优化预算管理

加强预算执行的动态监控与分析,建立更加及时、准确的预算执行反馈机制,对预算执行偏差较大的项目及时预警并深入分析原因,提出针对性的调整措施。

深化预算与绩效考核的融合,完善预算考核指标体系,强化考核结果的应用,将预算执行情况与部门和员工

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