- 1、本文档共92页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
内部审计整改体系的理论基础与实施路径
目录
内部审计整改体系的理论基础与实施路径(1)..................4
内容描述................................................4
1.1研究背景与意义.........................................5
1.1.1国内外现状分析.......................................6
1.1.2研究的必要性.........................................7
1.2研究目标与内容.........................................8
1.2.1研究目标概述.........................................9
1.2.2研究内容概览........................................10
内部审计整改体系理论基础...............................11
2.1内部审计的定义与功能..................................12
2.1.1内部审计的概念界定..................................13
2.1.2内部审计的功能描述..................................14
2.2整改体系的理论框架....................................15
2.2.1理论框架构建原则....................................17
2.2.2主要理论模型介绍....................................17
内部审计整改体系实施路径...............................20
3.1整改体系设计与实施流程................................21
3.1.1整改策略的制定......................................22
3.1.2实施步骤的规划......................................24
3.2关键成功因素分析......................................25
3.2.1内部环境影响........................................26
3.2.2组织文化的作用......................................29
3.3案例分析..............................................29
3.3.1国内实践案例........................................32
3.3.2国际实践案例对比....................................33
内部审计整改体系的挑战与对策...........................35
4.1当前面临的挑战........................................36
4.1.1技术与方法的挑战....................................38
4.1.2组织结构与文化的挑战................................38
4.2应对策略与建议........................................39
4.2.1加强内部控制机制建设................................40
4.2.2提升审计人员专业能力................................41
4.2.3优化审计流程与技术应用..............................42
结论与展望.............................................43
5.1研究总结..............................................44
5.1.1主要研究成果回顾....................................45
5.1.2理论与实践价值评估..................................47
5.2未来研究方向.................................
文档评论(0)