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审计师招聘笔试题与参考答案(某大型央企)2025年.docxVIP

审计师招聘笔试题与参考答案(某大型央企)2025年.docx

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审计师招聘笔试题与参考答案(某大型央企)2025年

姓名:__________考号:__________

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一、单选题(共10题)

1.在审计过程中,以下哪项不属于审计师的职责?()

A.确定财务报表是否存在重大错报

B.评估被审计单位内部控制的有效性

C.确定被审计单位管理层是否遵守法律法规

D.为被审计单位提供财务咨询服务

2.在审计财务报表时,以下哪项不是审计师进行风险评估的程序?()

A.分析财务报表趋势和异常项目

B.与管理层讨论业务流程和内部控制

C.获取管理层对内部控制有效性的声明

D.确定审计程序的性质、时间和范围

3.在审计过程中,以下哪项行为可能构成审计师的舞弊行为?()

A.在审计报告中遗漏重要信息

B.接受被审计单位提供的礼物

C.对审计意见保持客观和公正

D.严格遵守职业道德规范

4.在审计过程中,以下哪项不是审计师对关联方交易的关注点?()

A.关联方交易的定价公允性

B.关联方交易的披露充分性

C.关联方交易的商业理由

D.被审计单位是否对关联方交易进行了审计

5.在审计过程中,以下哪项不是审计师对内部控制测试的程序?()

A.观察内部控制活动

B.询问被审计单位员工

C.测试内部控制的有效性

D.评估内部控制的设计合理性

6.在审计过程中,以下哪项不是审计师对财务报表分析程序的内容?()

A.分析财务比率

B.分析财务趋势

C.分析行业比较数据

D.评估被审计单位的管理层

7.在审计过程中,以下哪项不是审计师对审计证据的评估标准?()

A.适当性

B.完整性

C.可靠性

D.公允性

8.在审计过程中,以下哪项不是审计师对审计工作的记录要求?()

A.记录审计发现和结论

B.记录审计程序和方法

C.记录审计时间安排

D.记录审计意见的发布

9.在审计过程中,以下哪项不是审计师对审计报告的要求?()

A.确保审计报告的准确性

B.确保审计报告的完整性

C.确保审计报告的客观性

D.确保审计报告的必威体育官网网址性

10.在审计过程中,以下哪项不是审计师对审计意见的影响因素?()

A.被审计单位的内部控制

B.审计证据的充分性和适当性

C.被审计单位的管理层品质

D.审计师的专业判断

二、多选题(共5题)

11.在审计过程中,审计师应当关注哪些与舞弊相关的风险因素?()

A.机会

B.激励

C.惩罚

D.机会与激励

12.以下哪些是审计师在执行内部控制测试时应当采用的审计程序?()

A.观察内部控制活动

B.询问被审计单位员工

C.实施实质性程序

D.分析被审计单位的历史数据

13.审计师在编制审计报告时,应当包含哪些内容?()

A.审计意见

B.审计范围说明

C.审计发现和结论

D.管理层对财务报表的责任

14.在审计过程中,审计师如何评估审计证据的充分性和适当性?()

A.通过测试内部控制的有效性来获取审计证据

B.通过实施实质性程序来获取审计证据

C.通过分析被审计单位的财务数据来评估证据的适当性

D.通过对管理层提供的信息进行交叉验证来评估证据的充分性

15.以下哪些情况可能表明被审计单位存在舞弊风险?()

A.被审计单位财务状况不佳

B.被审计单位内部控制薄弱

C.被审计单位管理层压力较大

D.被审计单位存在关联方交易

三、填空题(共5题)

16.审计师在审计过程中,应当获取充分、适当的审计证据以支持其审计结论。这里的‘适当’指的是审计证据与

17.在审计准则中,审计师应当保持职业怀疑态度,这是指审计师在执行审计工作时,应当对

18.审计师在审计财务报表时,应当关注与舞弊相关的‘三要素’,包括机会、激励和

19.审计师在审计过程中,如果发现管理层存在舞弊行为,应当

20.审计师在执行审计工作时,应当遵守职业道德规范,其中包括诚实、公正、勤勉和

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,应当立即告知被审计单位管理层。()

A.正确B.错误

22.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行测试时,应当仅关注财务报告内部控制。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,如果发现管理层存在舞弊行为,应当直接向董事会报告。()

A.正确B.错误

24.审计师在编制审计报告时,如果发现财务报表存在重大错报,应当在报告中直接指出。(

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