二零二四年度企业内部审计与风险管理委托合同3篇.docxVIP

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二零二四年度企业内部审计与风险管理委托合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1企业名称及地址

1.2审计机构名称及地址

1.3双方法定代表人及联系方式

2.审计目的与范围

2.1审计目的

2.2审计范围

2.3审计重点事项

3.审计工作安排

3.1审计时间

3.2审计人员

3.3审计方法

3.4审计报告提交时间

4.审计费用

4.1审计费用总额

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.风险管理内容

5.1风险识别

5.2风险评估

5.3风险控制措施

5.4风险应对策略

6.信息必威体育官网网址

6.1必威体育官网网址范围

6.2必威体育官网网址期限

6.3违约责任

7.合作关系

7.1合作原则

7.2沟通协调

7.3合作期限

8.审计报告

8.1审计报告格式

8.2审计报告内容

8.3审计报告提交流程

9.审计质量保证

9.1质量保证措施

9.2质量检查标准

9.3质量问题处理

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决期限

10.3争议解决机构

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

12.合同变更与解除

12.1合同变更程序

12.2合同解除程序

12.3合同解除后事宜

13.违约责任

13.1违约行为认定

13.2违约责任承担

13.3违约责任免除

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同未尽事宜

14.3合同附件及补充协议的效力

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1企业名称:科技有限公司

1.2企业地址:省市区路号

1.3审计机构名称:会计师事务所

1.4审计机构地址:省市区路号

1.5法定代表人:

2.审计目的与范围

2.1

审计目的:为了提高公司内部控制水平,防范经营风险,确保公司财务报告的真实、公允,特委托会计师事务所对公司二零二四年度的财务报告进行审计。

2.2审计范围:包括公司二零二四年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关附注的审计。

2.3审计重点事项:重点关注公司内部控制制度的有效性、重大关联交易、财务报表的真实性、公允性及合规性。

3.审计工作安排

3.1审计时间:自2024年10月1日至2024年11月30日。

3.2审计人员:由会计师事务所指派具备相应资质的审计人员组成审计小组。

3.3审计方法:采用抽样审查、分析性程序和现场核实等方法。

3.4审计报告提交时间:审计完成后,会计师事务所应在2024年12月15日前提交审计报告。

4.审计费用

4.1审计费用总额:人民币伍拾万元整(¥500,000)。

4.2费用支付方式:分两期支付,首期支付30%,审计工作开始前支付;尾期支付70%,审计报告提交后支付。

4.3费用支付时间:2024年10月10日前支付首期费用,2024年12月20日前支付尾期费用。

5.风险管理内容

5.1风险识别:对公司在经营过程中可能遇到的风险进行识别,包括财务风险、市场风险、操作风险等。

5.2风险评估:对识别出的风险进行评估,确定风险等级和影响程度。

5.3风险控制措施:针对评估出的风险,制定相应的控制措施,降低风险发生的可能性和影响程度。

5.4风险应对策略:针对不同风险等级,制定相应的应对策略,确保公司稳健经营。

6.信息必威体育官网网址

6.1必威体育官网网址范围:涉及双方商业秘密、技术秘密、客户信息等。

6.2必威体育官网网址期限:自合同签订之日起至合同终止后三年。

6.3违约责任:任何一方违反必威体育官网网址义务,应承担相应的法律责任。

7.合作关系

7.1合作原则:诚信、平等、互利、共赢。

7.2沟通协调:双方应保持密切沟通,及时解决合作过程中出现的问题。

7.3

合作期限:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年,期满后可续签。

8.审计报告

8.1审计报告格式:按照中国注册会计师审计准则要求编制,包括审计

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