- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
《2025年[四川]事业单位招聘考试综合类专业能力测试试卷(审计类)备考
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计人员在实施审计时,下列哪项不是审计程序的一个步骤?()
A.审计计划
B.查阅资料
C.审计报告
D.评估内部控制
2.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关在审计过程中,对发现的问题应采取的措施是?()
A.通报批评
B.提出纠正意见
C.依法处罚
D.通报表扬
3.在审计过程中,下列哪项不是审计人员的职责?()
A.依法进行审计
B.保守秘密
C.参与企业的经营管理
D.客观公正
4.下列关于内部控制的说法,错误的是?()
A.内部控制是企业内部控制和外部审计的基础
B.内部控制是防范和降低企业风险的措施
C.内部控制是企业的内部管理制度
D.内部控制只针对财务领域
5.审计人员在审计过程中,以下哪种情况不属于应当终止审计的情形?()
A.被审计单位拒绝提供必要的审计证据
B.被审计单位存在重大违法违规行为
C.审计人员发现被审计单位财务状况异常
D.审计机关要求终止审计
6.审计人员在实施风险评估时,下列哪项不是评估的内容?()
A.风险发生的可能性
B.风险发生后的影响
C.风险控制措施的可行性
D.风险的合规性
7.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关的审计报告应当包括哪些内容?()
A.审计发现的主要问题
B.审计依据的法律、法规、规章
C.审计人员的意见和建议
D.以上都是
8.审计人员在实施现场审计时,下列哪项不是审计证据的一种?()
A.文件资料
B.财务报表
C.审计人员的个人笔记
D.第三方报告
9.在审计过程中,审计人员对内部控制的有效性进行评估时,应当考虑哪些因素?()
A.控制活动的设计
B.控制活动的执行
C.控制活动的设计和执行
D.以上都不考虑
10.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对审计发现的问题,下列哪项不是处理方式?()
A.提出整改建议
B.依法作出处理决定
C.强制被审计单位执行
D.公开审计结果
二、多选题(共5题)
11.审计人员在进行内部控制测试时,以下哪些是控制测试的目标?()
A.验证内部控制的设计是否合理
B.验证内部控制是否得到有效执行
C.评估内部控制的有效性
D.识别内部控制中的缺陷
12.审计人员在执行审计计划时,以下哪些内容应包含在审计方案中?()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.审计时间安排
13.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关在进行审计时,以下哪些是审计机关的权力?()
A.要求被审计单位提供相关资料
B.调查与审计事项有关的问题
C.对违反审计法的行为进行处罚
D.要求被审计单位改正问题
14.审计人员在审计财务报表时,以下哪些是审计程序的步骤?()
A.检查财务报表的编制是否符合规定
B.评估财务报表的公允性
C.实施审计程序以获取审计证据
D.编制审计报告
15.在审计过程中,以下哪些是审计人员应当遵守的职业道德准则?()
A.独立性
B.客观性
C.必威体育官网网址性
D.专业胜任能力
三、填空题(共5题)
16.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关对国家机关、金融机构、企业事业单位以及其他组织的审计,主要是对它们的____进行审计。
17.审计人员在进行审计工作时,应当保持____,不得因被审计单位的名誉、地位等因素影响审计工作的公正性。
18.审计程序中的____阶段是审计工作的起点,也是审计人员获取审计证据的基础。
19.审计报告是审计工作的最终成果,它应当包括____,以及审计人员的意见和建议。
20.审计人员在进行现场审计时,应当对被审计单位的内部控制进行____,以评估其有效性。
四、判断题(共5题)
21.审计人员的独立性是保证审计质量的关键。()
A.正确B.错误
22.审计机关可以直接对被审计单位进行处罚。()
A.正确B.错误
23.内部控制的有效性可以通过一次审计得到全面评估。()
A.正确B.错误
24.审计报告必须公开,不得必威体育官网网址。()
A.正确B.错误
25.审计人员在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行详细记录。()
A.正确B.错
您可能关注的文档
最近下载
- 公寓床、课桌椅及办公家具采购项目的供货方案.doc
- 标准图集-20S515-钢筋混凝土及砖砌排水检查井.pdf VIP
- 工作总结汇报模板.ppt VIP
- 陪聊软件商业计划书.docx VIP
- 2023年河南省栾川县事业单位公开招聘名笔试题带答案.docx VIP
- 《微型计算机原理与接口技术》清华大学出版社冯博琴吴宁主编课后答案.pdf
- 《化妆品配方与制备技术》课件——第5章 洗发产品.pptx VIP
- 小龙虾繁育基地提档升级项目实施方案.docx
- 奇瑞新QQ_汽车使用手册用户操作图解驾驶车主车辆说明书pdf电子版下载.pdf
- 2024年河南省栾川县事业单位公开招聘高层次紧缺人才27名笔试题带答案.docx VIP
文档评论(0)