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记账实操-公交公司成本规制审计报告.docx

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记账实操-公交公司成本规制审计报告

一、审计概况

(一)审计目的

本次审计聚焦于[公交公司名称]成本规制情况,旨在全面审查其成本核算的精准度、成本控制措施的成效以及成本规制政策的执行状况。通过揭示成本管理过程中存在的问题,为管理层和相关部门提供有力决策依据,助力公交公司优化成本结构,提升运营效率,保障公交服务的可持续性,确保财政补贴资金得以高效、合理使用,为市民提供优质、经济的公交出行服务。

(二)审计范围

涵盖[具体审计时间段,如20XX年1月1日-20XX年12月31日]内公交公司所有与成本规制相关的业

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